【東京本社|内部監査】MBO後の変革期の中核メンバー
株式会社シーアールイー · 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19F
About The Role
会社概要 物流不動産の開発・管理・運用を一貫して手掛ける、国内屈指の専業不動産グループです。1964年の創業以来、中小型倉庫のマスターリース事業で圧倒的なシェアを築き、現在は大型物流施設「ロジスクエア」シリーズの開発やアセットマネジメントまで全方位に展開。「日本、アジア、そして、世界の物流不動産リーディングカンパニー」を目指しています。 2025年よりSMFLグループの一員となり、国内不動産業トップクラスの信用格付け「AA-」を取得。強固な信用基盤と顧客ネットワークを背景に、非上場化(MBO)後の機動力を活かし、物流不動産+αの付加価値提供による更なる事業成長を加速させています。 募集背景 当社は2025年、MBOとSMFLグループへの参画を経て、非上場化という大きな決断を下しました。 これは、短期的な指標に縛られず、中長期的な視点で新事業ビジョン「日本、アジア、そして、世界の物流不動産リーディングカンパニー」を目指すための攻めの選択です。この変革期においても当社の内部監査部門は、CREグループ全体の第3線として3様監査の重要な役割を担っています。また、監査役連絡会の事務局として監査役を補佐する役割も担っています。 一方で、当社の前身の企業時代から当社を支え続けた前内部監査部門長(シニアメンバー)が、2027年春に定年退職を迎えます。そこで今回、これまで築き上げた基盤を継承しつつ、当社グループの3線を支える基幹メンバーを募集することにいたしました。 挑戦心溢れる方のご応募を心よりお待ちしています。 仕事内容詳細 当社及びグループ会社の内部監査の仕組み作りからその運用、さらには親会社経理部門や内部監査部門からのリクエストに基づく財務報告に係る内部統制の評価とその結果報告など、内部監査業務全般に幅広く従事していただきます。 ①内部監査の実務全般 ・年間監査計画の立案補佐 ・内部監査(業務監査等)の実施、および監査報告書の作成 ②財務報告に係る内部統制評価・親会社グループへの報告 ・財務報告に係る内部統制評価(経営者評価) ・SMBCグループの財務報告ガバナンス要求への対応業務 ③グループ会社の内部監査 ・当社グループ会社(AM会社)の内部監査の補佐 ④各種会議体の運営 ・月例で実施される「監査役連絡会」や、四半期ごとの「3様監査会議(会計監査人・監査役・内部監査室)」の準備、運営、議事録等の記録管理、および指摘事項のフォローアップ ⑤監査役との日常的な情報連携・高度なインシデント対応 ・常勤監査役および非常勤監査役への情報連携の補佐 ・緊急事態発生時における適切な初期対応・連携(部門長不在時の一次対応を含む) ⑥コンプライアンス・リスク管理部門との連携 ・リスク管理(2線)機能を担う法務コンプライアンス部などの関連部門と密に連携した、全社的なコンプライアンス・リスクマネジメントの強化 ⑦ナレッジマネジメント ・過去の監査に係る経緯・事実関係の確実な記録管理、および組織内のナレッジ継承 ⑧IT全社統制・システム監査の推進 ・社内のIT内部統制評価、システム監査に関連する実務対応 ⑨内部監査の仕組み・体制のブラッシュアップ ミッション・期待役割 内部監査組織を確立 上場維持のための財務報告に係る内部統制評価に特化した体制から非上場化後の業容拡大期における内部監査部門体制の確立をしていただきます。 財務報告に係る内部統制評価 非上場化後も財務報告に係る内部統制評価は会社法の内部統制システム構築義務及び親会社経理部門及び内部監査部門からのリクエストに基づき継続となっていることから主に財務報告の内部統制評価を継続していきます。 仕事のやりがい・魅力 AIに置き換えられない力を、仕事を通じて更に向上 内部監査は、生成AIでは代替しきれない「論点設定」「対話」「判断」「提案」が求められる仕事です。当社でも生成AIを全社的に徐々に導入しつつあります。AIを内部監査にどのように取り入れていくかは検討中ですが、生成AIの活用を模索しつつ、AI時代に重要性が高まるメタスキルを、取締役や監査役に近いポジションの実務の中で更に磨けます。CREのような変革期にある組織での実務は、まさに実践を通じた専門的能力開発の絶好の機会となります。「グローバル内部監査基準™(IIA)」においても、内部監査人はトレンドや新たなリスクについて学び続ける機会を求めるべきとされていますので、CREのスピード感のもと、AIに代替されない、AI時代にこそ求められる「人間ならではのメタスキル」を磨き、高めていただくことが可能です。 募集部門 内部監査室 / 勤務地:本社(虎ノ門) 応募要件 必須要件(Must) 以下のいずれかのご経験を有する方 ・内部監査部門での実務経験 ・コンサルティング会社や監査法人等で財務報告に係る内部統制の経営者評価実務に従事した実務経験 歓迎要件(Want) ・不動産投資信託(リート)の資産管理会社(AM)や、信託銀行の不動産部門での内部監査経験 メガバンク系不動産企業で金商(2種)業等の内部監査実務経験 ・上場リートを子会社に持つ上場不動産企業の内部監査部門での実務経験 ・以下のいずれかの資格・技術的知見を保有している方システム監査技術者 ・公認会計士資格をお持ちの方 ・公認システム監査人 ・技術士(情報工学部門・総合技術監理部門) 求める人物像 高い機密保持意識と誠実さをお持ちの方 経営の根幹やデリケートな情報、不正調査などを扱うポジションの特性上、強い責任感を持って機密情報を厳守し、誠実かつ慎重に業務を実践されてきた方。 円滑かつ適切なコミュニケーション能力のある方 社内の各部門から監査役、外部の監査法人まで幅広いステークホルダーと対話するため、相手の意図を正確に汲み取り、論理的かつ丁寧な受け答えやリレーション構築ができる方。 主体性と強い実行力(当事者意識)をお持ちの方 提示された課題をこなすだけでなく、自ら主体的に課題を発見・分析し、解決に向けて周囲を巻き込みながら粘り強く最後までやり遂げられる方。 自らを高め、プロフェッショナルとして成長し続ける意欲のある方を歓迎します。
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